审计法务部

发布时间:2025-09-28 | 信息来源:网络 | 编辑:小编

(七)审计法务部工作职责

1.检查财务报表的编制是否符合会计准则和相关法规,确保报表数据的真实性、准确性和完整性,核实资产、负债、所有者权益的金额是否正确;

2.依照财务法规对公司的会计凭证、财务账等进行详细检查,验证会计处理的合规性,查看记账是否准确、及时,有无错误或舞弊迹象;

3.监督公司资金的收支情况,审查资金使用的合理性和合法性,防止资金被挪用、侵占或浪费,确保资金安全有效使用;

4.对公司的项目、安全、采购等业务流程进行分析,评估资源利用的效率和效果,合理提出风险化解方案;

5.负责研究分析审计发现问题并提出管理建议,牵头组织相关部落实审计发现问题的整改工作

6.针对公司特定的业务领域或项目,如重大投资、并购重组等,进行专项审计,提供针对性的审计意见和建议;

7.负责与外聘法律顾问联系审核公司各类合同,如采购合同、销售合同、劳动合同等,确保合同条款清晰、合法,维护公司合法权益;

8.跟踪合同履行情况,及时发现并处理合同履行过程中的问题,如违约、变更等,降低合同风险;

9.对合同进行分类归档,建立合同台账,便于查询和管理,为公司决策提供数据支持;

10.识别公司在经营管理过程中面临的各种法律风险,如产权风险、合规风险等,并进行评估,确定风险等级;

11.参与制定和完善公司各项规章制度,确保制度符合法律法规要求,从源头上防范法律风险;

12.就公司重大决策、项目投资、业务合作等事项提供法律意见和建议,为公司决策提供法律依据;

13.关注国家法律法规及政策的变化,及时向公司内部传达并进行解读,确保公司经营活动合法合规;

14.对公司的业务活动、内部管理等进行合规审查,发现违规行为及时纠正,避免公司遭受法律制裁和声誉损失;

15.组织开展法律培训和合规宣传活动,提高员工的法律意识和合规意识;

16.与外部律师事务所保持联系,选择合适的律师代理公司案件,监督律师工作进展,确保案件得到妥善处理;

17.完成公司领导交办的其他工作。